邯郸幼儿师范高等专科学校收支预算
单位预算收支总表
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 预算年度:2025 | 单位:万元 |
序号 | 收入 | 支出 |
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 11056.74 | 一、一般公共服务支出 |
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2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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4 | 四、财政专户管理资金收入 | 5209.00 | 四、公共安全支出 |
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5 | 五、单位资金 |
| 五、教育支出 | 13077.28 |
6 |
|
| 六、科学技术支出 |
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7 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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8 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 1828.43 |
9 |
|
| 九、社会保险基金支出 |
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10 |
|
| 十、卫生健康支出 | 721.74 |
11 |
|
| 十一、节能环保支出 |
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12 |
|
| 十二、城乡社区支出 |
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13 |
|
| 十三、农林水支出 |
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14 |
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| 十四、交通运输支出 |
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15 |
|
| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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16 |
|
| 十六、商业服务业等支出 |
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17 |
|
| 十七、金融支出 |
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18 |
|
| 十八、援助其他地区支出 |
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19 |
|
| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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20 |
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| 二十、住房保障支出 | 638.29 |
21 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
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22 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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23 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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24 |
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| 二十四、预备费 |
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25 |
|
| 二十五、其他支出 |
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26 |
|
| 二十六、转移性支出 |
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27 |
|
| 二十七、债务还本支出 |
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28 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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29 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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30 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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31 |
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| 三十一、人行科目 |
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32 | 本年收入合计 | 16265.74 | 本年支出合计 | 16265.74 |
33 | 上年结转结余 |
| 年终结转结余 |
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34 | 收入总计 | 16265.74 | 支出总计 | 16265.74 |
单位预算收入总表
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 预算年度:2025 | 单位:万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |
| 合计 | 16265.74 | 16265.74 | 11056.74 | 5209.00 |
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2 | 205 | 教育支出 | 13077.28 | 13077.28 | 7868.28 | 5209.00 |
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3 | 20503 | 职业教育 | 13077.28 | 13077.28 | 7868.28 | 5209.00 |
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4 | 2050302 | 中等职业教育 | 173.50 | 173.50 | 173.50 |
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5 | 2050305 | 高等职业教育 | 12903.78 | 12903.78 | 7694.78 | 5209.00 |
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6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1828.43 | 1828.43 | 1828.43 |
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7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1828.43 | 1828.43 | 1828.43 |
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8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 745.64 | 745.64 | 745.64 |
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9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 775.37 | 775.37 | 775.37 |
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10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 307.42 | 307.42 | 307.42 |
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11 | 210 | 卫生健康支出 | 721.74 | 721.74 | 721.74 |
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12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 721.74 | 721.74 | 721.74 |
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13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 307.52 | 307.52 | 307.52 |
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14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 414.22 | 414.22 | 414.22 |
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15 | 221 | 住房保障支出 | 638.29 | 638.29 | 638.29 |
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16 | 22102 | 住房改革支出 | 638.29 | 638.29 | 638.29 |
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17 | 2210201 | 住房公积金 | 638.29 | 638.29 | 638.29 |
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单位预算支出总表
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 预算年度:2025 | 单位:万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
科目 编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 |
| 合计 | 16265.74 | 9641.24 | 6624.50 |
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2 | 205 | 教育支出 | 13077.28 | 6452.78 | 6624.50 |
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3 | 20503 | 职业教育 | 13077.28 | 6452.78 | 6624.50 |
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4 | 2050302 | 中等职业教育 | 173.50 |
| 173.50 |
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5 | 2050305 | 高等职业教育 | 12903.78 | 6452.78 | 6451.00 |
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6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1828.43 | 1828.43 |
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7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1828.43 | 1828.43 |
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8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 745.64 | 745.64 |
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9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 775.37 | 775.37 |
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10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 307.42 | 307.42 |
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11 | 210 | 卫生健康支出 | 721.74 | 721.74 |
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12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 721.74 | 721.74 |
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13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 307.52 | 307.52 |
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14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 414.22 | 414.22 |
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15 | 221 | 住房保障支出 | 638.29 | 638.29 |
|
|
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|
16 | 22102 | 住房改革支出 | 638.29 | 638.29 |
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17 | 2210201 | 住房公积金 | 638.29 | 638.29 |
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单位预算财政拨款收支总表
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 预算年度:2025 | 单位:万元 |
序号 | 收入 | 支出 |
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | 11056.74 | 一、一般公共服务支出 |
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2 | 二、政府性基金预算拨款 |
| 二、外交支出 |
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3 | 三、国有资本经营预算拨款 |
| 三、国防支出 |
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4 |
|
| 四、公共安全支出 |
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5 |
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| 五、教育支出 | 7868.28 | 7868.28 |
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6 |
|
| 六、科学技术支出 |
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7 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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8 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 1828.43 | 1828.43 |
|
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9 |
|
| 九、社会保险基金支出 |
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10 |
|
| 十、卫生健康支出 | 721.74 | 721.74 |
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11 |
|
| 十一、节能环保支出 |
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12 |
|
| 十二、城乡社区支出 |
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13 |
|
| 十三、农林水支出 |
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14 |
|
| 十四、交通运输支出 |
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15 |
|
| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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16 |
|
| 十六、商业服务业等支出 |
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17 |
|
| 十七、金融支出 |
|
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18 |
|
| 十八、援助其他地区支出 |
|
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19 |
|
| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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|
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20 |
|
| 二十、住房保障支出 | 638.29 | 638.29 |
|
|
21 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
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22 |
|
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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23 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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24 |
|
| 二十四、预备费 |
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25 |
|
| 二十五、其他支出 |
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26 |
|
| 二十六、转移性支出 |
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27 |
|
| 二十七、债务还本支出 |
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28 |
|
| 二十八、债务付息支出 |
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|
29 |
|
| 二十九、债务发行费用支出 |
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|
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30 |
|
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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31 |
|
| 三十一、人行科目 |
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32 | 本年收入合计 | 11056.74 | 本年支出合计 | 11056.74 | 11056.74 |
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33 | 年初财政拨款结转和结余 |
| 年末财政拨款结转和结余 |
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34 | 一、一般公共预算拨款 |
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35 | 二、政府性基金预算拨款 |
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36 | 三、国有资本经营预算拨款 |
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37 | 收入总计 | 11056.74 | 支出总计 | 11056.74 | 11056.74 |
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单位预算一般公共预算财政拨款支出表
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 预算年度:2025 | 单位:万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 |
| 合计 | 11056.74 | 9641.24 | 1415.50 |
2 | 205 | 教育支出 | 7868.28 | 6452.78 | 1415.50 |
3 | 20503 | 职业教育 | 7868.28 | 6452.78 | 1415.50 |
4 | 2050302 | 中等职业教育 | 173.50 |
| 173.50 |
5 | 2050305 | 高等职业教育 | 7694.78 | 6452.78 | 1242.00 |
6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1828.43 | 1828.43 |
|
7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1828.43 | 1828.43 |
|
8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 745.64 | 745.64 |
|
9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 775.37 | 775.37 |
|
10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 307.42 | 307.42 |
|
11 | 210 | 卫生健康支出 | 721.74 | 721.74 |
|
12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 721.74 | 721.74 |
|
13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 307.52 | 307.52 |
|
14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 414.22 | 414.22 |
|
15 | 221 | 住房保障支出 | 638.29 | 638.29 |
|
16 | 22102 | 住房改革支出 | 638.29 | 638.29 |
|
17 | 2210201 | 住房公积金 | 638.29 | 638.29 |
|
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 预算年度:2025 | 单位:万元 |
序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 |
| 合计 | 9641.24 | 8962.07 | 679.17 |
2 | 301 | 工资福利支出 | 8171.08 | 8171.08 |
|
3 | 30101 | 基本工资 | 2237.67 | 2237.67 |
|
4 | 30102 | 津贴补贴 | 314.22 | 314.22 |
|
5 | 30103 | 奖金 | 1473.59 | 1473.59 |
|
6 | 30107 | 绩效工资 | 1605.06 | 1605.06 |
|
7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 775.37 | 775.37 |
|
8 | 30109 | 职业年金缴费 | 307.42 | 307.42 |
|
9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 303.58 | 303.58 |
|
10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 464.28 | 464.28 |
|
11 | 30113 | 住房公积金 | 638.29 | 638.29 |
|
12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 51.60 | 51.60 |
|
13 | 302 | 商品和服务支出 | 668.50 |
| 668.50 |
14 | 30201 | 办公费 | 42.07 |
| 42.07 |
15 | 30202 | 印刷费 | 2.37 |
| 2.37 |
16 | 30205 | 水费 | 27.17 |
| 27.17 |
17 | 30206 | 电费 | 100.00 |
| 100.00 |
18 | 30207 | 邮电费 | 39.40 |
| 39.40 |
19 | 30208 | 取暖费 | 45.80 |
| 45.80 |
20 | 30209 | 物业管理费 | 21.50 |
| 21.50 |
21 | 30211 | 差旅费 | 171.27 |
| 171.27 |
22 | 30213 | 维修(护)费 | 8.95 |
| 8.95 |
23 | 30216 | 培训费 | 7.65 |
| 7.65 |
24 | 30228 | 工会经费 | 76.86 |
| 76.86 |
25 | 30229 | 福利费 | 55.95 |
| 55.95 |
26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.89 |
| 4.89 |
27 | 30239 | 其他交通费用 | 5.74 |
| 5.74 |
28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 58.88 |
| 58.88 |
29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 790.99 | 790.99 |
|
30 | 30302 | 退休费 | 745.64 | 745.64 |
|
31 | 30305 | 生活补助 | 34.39 | 34.39 |
|
32 | 30309 | 奖励金 | 2.75 | 2.75 |
|
33 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.21 | 8.21 |
|
34 | 310 | 资本性支出 | 10.67 |
| 10.67 |
35 | 31002 | 办公设备购置 | 10.67 |
| 10.67 |
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 预算年度:2025 | 单位:万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
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|
|
注:无政府性基金预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 预算年度:2025 | 单位:万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
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|
注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 预算年度:2025 | 单位:万元 |
序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 4.89 | 4.89 |
|
|
2 | “三公”经费小计 | 4.89 | 4.89 |
|
|
3 | 一、因公出国(境)费 |
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4 | 其中:教学科研人员因公出国(境)费 |
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5 | 其他因公出国(境)费 |
|
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|
6 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.89 | 4.89 |
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|
7 | 其中:公务用车购置费 |
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8 | 公务用车运行维护费 | 4.89 | 4.89 |
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|
9 | 三、公务接待费 |
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邯郸幼儿师范高等专科学校2025年单位预算信息公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将邯郸幼儿师范高等专科学校2025年单位预算公开如下:
一、单位职责及机构设置情况
单位职责:
单位职责:
1、坚持社会主义办学方向,贯彻党和国家的教育方针;
2、秉承以人为本的办学理念,落实立德树人的根本任务;
3、承担人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新等基本只能;
4、致力于幼儿教师教育,以培养合格的幼儿教师为主要任务;
5、培养富有爱国情怀和社会责任感,具有健全的人格和开阔的视野,具有良好的职业道德、宽厚的文化基础、扎实的专业能力,具有创新精神和实践能力的应用型和服务型人才;
6、学校主要教育形式为全日制专科教育,适当开展其他形式的办学活动。
机构设置:
单位机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
邯郸幼儿师范高等专科学校 | 事业 | 正处(县)级 | 财政性资金基本保证 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2025年预算收入16265.74万元,其中:一般公共预算收入11056.74万元,基金预算收入0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,财政专户核拨收入5209.00万元,单位资金收入0.00万元,上年结转结余0.00万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映邯郸幼儿师范高等专科学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算16265.74万元,其中基本支出9641.24万元,包括人员经费8962.07万元和日常公用经费679.17万元;项目支出6624.50万元,主要为ZH25-校内资助经费230万元;ZH25-非财政负担人员经费136万元,ZH25-幼专绩效奖1200万元;ZH25-幼专思政、纪检工作、党建工作专项经费65万元;ZH25-幼专外事交流费用15万元;ZH25-幼专学公务用车购置18万元;ZH25-幼专学科研经费、毕业生创业就业、教学改革经费266万元;ZH25-幼专学生宿舍租赁费1230万;ZH25-幼专运行经费2049万元;ZK-(中职助学金教育)提前2025年中央学生资助补助(冀财教[2024]125号)9万元;ZK-(高校资助)提前2025年中央学生资助补助(冀财教[2024]125号)430万元; ZK-(中职免学费教育)提前2025年中央学生资助补助(冀财教[2024]125号)82万元;ZX25-市级高校生均拨款200万元;ZK-提前2025年现代职业教育质量提升计划资金(冀财教[2024]131号)612万元。
3、比上年增减情况
2025年预算收支安排16265.74万元,较2024年预算增加2357.00万元,其中:基本支出减少156.81万元,主要为人员经费支出减少118.32万元,日常公用经费减少38.49万元。项目支出增加2513.81万元,主要为ZH25-幼专学生宿舍租赁费1230万元,ZH25-幼专学科研经费、毕业生创业就业、教学改革经费266万元,ZH25-幼专外事交流费用15万元,ZH25-幼专运行经费603万元,ZK-提前2025年现代职业教育质量提升计划资金(冀财教[2024]131号)399.81万元,合计增加2513.81万元。
三、机关运行经费安排情况
2025年,我单位机关运行经费共计安排679.17万元,主要用于办公用品和办公设备购置、水、电、邮电费、办公取暖费、 物业管理费、日常维修维护、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、印刷费、培训费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2025年,我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.89万元,其中因公出国(境)费0.00万元;公务用车购置及运维费4.89万元(其中:公务用车购置费为0.00万元,公务用车运维费4.89万元);公务接待费0.00万元。与2024年相比减少5.80万元,增减变化的主要原因是2025年预算中没有安排公务接待费,将原公务接待费调整至其他公用经费支出中。
五、单位项目预算安排情况及绩效目标
1、ZH25-幼专运行经费绩效目标表
单位:万元 |
项目编码 | 13040025P00002410037L | 项目名称 | ZH25-幼专运行经费 |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 2049.00 | 其中:财政 资金 | 2049.00 | 其他资金 |
|
保障学校正常运转,促进教育事业发展。 |
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
600.00 | 1200.00 | 1800.00 | 2049.00 |
绩效目标 | 1."保障学院工作的正常运行,完成招录3700名学生工作。优化稳定教师队伍,减少师资流失,师资流失小于2%。丰富大学生活动,提高我校学生日常管理水平。 "
|
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 学校教师人数 | 学校教师人数 | 450人 | 学校教师人数 |
质量指标 | 学校正常运转率 | 学校正常运转率 | 100% | 测算 |
时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 100% | 文件要求 |
成本指标 | 电费单价 | 电费单价 | 0.52元 | 国家规定 |
效益指标 | 社会效益指标 | 学校保障能力提升情况 | 学校保障能力提升情况 | 100% | 测算 |
经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | 100% | 测算 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 参加调查问卷教学生对学校满意和较满意人员占全部参加问卷教学生的比率 | ≥95% | 问卷调查
|
2、 ZK-(中职免学费教育)提前2025年中央学生资助补助(冀财教[2024]125号)绩效目标表
单位:万元 |
项目编码 | 13040025P00003410025Q | 项目名称 | ZK-(中职免学费教育)提前2025年中央学生资助补助(冀财教[2024]125号) |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 82.00 | 其中:财政 资金 | 82.00 | 其他资金 |
|
完成2025年春中职享受免学费,资助金额为82万元支付。 |
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
20.00 | 40.00 | 60.00 | 82.00 |
绩效目标 | 1.完成2025年春中职享受免学费,资助金额为82万元支付。
|
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 按照要求符合政策的学生数 | 按照国家规定符合免学费受助学生人数 | 820人 | 2024年秋中职学生人数 |
质量指标 | 资金应补尽补率 | 实际发放资金数占应发放资金数的比例 | 100% | 政策要求 |
质量指标 | 资金使用合规率 | 学校按照规定的资金使用范围 支出资金占总支出资金数的比例 | 100% | 政策要求 |
时效指标 | 及时发放率 | 及时发放资金占应发放比例 | 100% | 历史数据 |
成本指标 | 免学费资助标准 | 本次国家补助每位中职学生免学费资金 | 1000元/人 、学期 | 冀财教【2024】125号 |
效益指标 | 可持续影响指标 | 教学服务能力提升 | 教学服务能力提升 | 有提升 | 学校年度计划 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 抽样调查满意学生/抽样调查学生总数 | ≥95% | 调查问卷 |
3、 ZK-(中职助学金教育)提前2025年中央学生资助补助(冀财教[2024]125号)绩效目标表
单位:万元 |
项目编码 | 13040025P00003410026C | 项目名称 | ZK-(中职助学金教育)提前2025年中央学生资助补助(冀财教[2024]125号) |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中:财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |
|
资助在校贫困学生 "
|
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 9.00 |
|
|
绩效目标 | 1.目标内容:资助在校贫困学生
|
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 受资助贫困学生人数 | 受资助贫困学生人数 | 90人 | 冀财教【2024】125号 |
质量指标 | 资助经费发放到位率 | 资助经费发放到位率 | 100% | 冀财教【2024】125号 |
时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% | 冀财教【2024】125号 |
成本指标 | 资助贫困学生标准 | 资助贫困学生标准 | 1000元/人 | 冀财教【2024】125号 |
效益指标 | 经济效益指标 | 保障学校日常运转 | 保障学校日常运转 | 100% | 冀财教【2024】125号 |
社会效益指标 | 保障困难家庭学生完成学习任务 | 保障困难家庭学生完成学习任务 | 100% | 冀财教【2024】125号 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度 | 受资助学生满意度 | ≥98% | 问卷调查 |
4、ZH25-非财政负担人员经费绩效目标表
单位:万元 |
项目编码 | 13040025P00002510117U | 项目名称 | ZH25-非财政负担人员经费 |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 136.00 | 其中:财政 资金 | 136.00 | 其他资金 |
|
1、稳定教师队伍,提高教职工的工作积极性。2、按时按规发放奖励性工资,保障教职工利益。
|
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
35.00 | 70.00 | 105.00 | 136.00 |
绩效目标 | 1.1、稳定教师队伍,提高教职工的工作积极性。 2.2、按时按规发放奖励性工资,保障教职工利益。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 享受奖励教师人数 | 享受奖励教师人数 | 107人 | 学校工资文件 |
数量指标 | 外聘教师人数 | 外聘教师人数 | 20人 | 文件要求 |
质量指标 | 符合条件对象覆盖率 | 享受人数占符合条件对象总数的比例 | 100% | 学校工资文件 |
时效指标 | 完成率 | 资金按时发放完成率 | 100% | 学校工资文件 |
成本指标 | 享受奖励教师奖励金额 | 享受奖励教师看奖励金额 | 0.15万元 | 学校工资文件 |
成本指标 | 外聘教师年工资金额 | 外聘教师年工资金额 | ≥6万元 | 学校外聘教师文件 |
效益指标 | 经济效益指标 | 满足教职工生活保障 | 满足教职工生活保障 | 满足教职工生活保障 | 学校工资文件 |
社会效益指标 | 学校保障能力提升情况 | 学校保障能力提升情况 | 100% | 文件要求 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 教职工满意数量占总数的比例。 | ≥98教职工满意数量占总数的比例。 | 座谈 |
5、ZH25-校内资助经费绩效目标表
单位:万元 |
项目编码 | 13040025P00002510112R | 项目名称 | ZH25-校内资助经费 |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 230.00 | 其中:财政 资金 | 230.00 | 其他资金 |
|
保证在校学生中家庭经济困难学生勤工俭学岗位补贴的发放。
|
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 115.00 | 115.00 | 230.00 |
绩效目标 | 1.2、保证在校学生中家庭经济困难学生勤工俭学岗位补贴的发放。 2.1、实现一二年级学生总数的35%享受到奖学金。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 校内助学金实际受助学生数 | 校内助学金实际受助学生数 | 3286人 | 在校学生数
|
质量指标 | 符合资助政策标准达标率 | 实际享受助学金人数占符合享受助学金人数的比率 | 100% | 文件要求
|
时效指标 | 及时发放率 | 及时发放资金占应发放比例 | 100% | 历史数据
|
成本指标 | 每个资助学生实际发放标准 | 每个资助学生实际发放标准 | 700元 | 冀财教【2018】18号
|
效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | 3320人 | 冀财教【2018】18号
|
可持续影响指标 | 教学服务能力提升 | 教学服务能力提升 | 有提升 | 冀财教【2018】18号
|
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生满意度 | 资助学生满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 调查问卷
|
6、ZH25-幼专绩效奖绩效目标表
单位:万元 |
项目编码 | 13040025P00002510142D | 项目名称 | ZH25-幼专绩效奖 |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 1200.00 | 其中:财政 资金 | 1200.00 | 其他资金 |
|
确保在编教职工的奖励性绩效、补充绩效按时发放,单位负担部分的社保、公积金按时缴纳; "自收自支等其他人员的工资和社保按时发放和缴纳。 "
|
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
300.00 | 600.00 | 900.00 | 1200.00 |
绩效目标 | 1.确保在编教职工的奖励性绩效、补充绩效按时发放,单位负担部分的社保、公积金按时缴纳; 2.自收自支等其他人员的工资和社保按时发放和缴纳。
|
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 奖励及社保缴纳人数 | 奖励及社保缴纳人数 | ≥431人 | 计划依据 |
质量指标 | 确保为每位教师正常发放及参保 | 确保为每位教师正常发放及参保 | 确保为每位教师正常发放及参保 | 计划依据 |
成本指标 | 在职人员年人均费用 | 在职人员年人均费用 | ≤2.7万元/年 | 计划依据 |
时效指标 | 绩效方案批复后及时发放 | 绩效方案批复后及时发放 | 绩效方案批复后及时发放 | 历史依据 |
效益指标 | 社会效益指标 | 严格按照相关政策为教职工提供社会保险福利、 保障公积金待遇 | 严格按照相关政策为教职工提供社会保险福利、 保障公积金待遇 | 严格按照相关政策为教职工提供社会保险福利、 保障公积金待遇 | 历史依据 |
社会效益指标 | 提高教师地位,稳定教师队伍。 | 提高教师地位,稳定教师队伍。 | 提高教师地位,稳定教师队伍。 | 历史依据 |
可持续影响指标 | 教职工安心工作,提高教学质量,扩大学校影响力。 | 教职工安心工作,提高教学质量,扩大学校影响力。 | 教职工安心工作,提高教学质量,扩大学校影响力。 | 历史依据 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工对学校待遇的满意度 | 教职工对学校待遇的满意度 | ≥90% | 调查依据 |
7、ZH25-幼专思政、纪检工作、党建工作专项经费绩效目标表
单位:万元 |
项目编码 | 13040025P000025101431 | 项目名称 | ZH25-幼专思政、纪检工作、党建工作专项经费 |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.00 | 其中:财政 资金 | 65.00 | 其他资金 |
|
主要用于思政、党建、美育等专项经费。 |
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
15.00 | 30.00 | 50.00 | 65.00 |
绩效目标 | 1.2、党建、美育等专项经费。 2.1、完成思政基金25.5万元支付,加强我院思政教师队伍建设,提升我院思想政治理论课教学质量和水平 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 发放思政教师津贴人数 | 发放思政教师津贴人数 | 30人 | 行业标准 |
质量指标 | 在职思政教师考核合格率 | 在职思政教师考核合格率 | 100% | 行业标准 |
成本指标 | 思政津贴覆盖月数 | 思政津贴覆盖月数 | 12月 | 行业标准 |
时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | 100% | 行业标准 |
成本指标 | 思政老师每月发放标准 | 思政老师每月发放标准 | 1000元 | 行业标准 |
效益指标 | 可持续影响指标 | 思政教师工作积极性 | 思政教师工作积极性 | 有提升 | 行业标准 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 行业标准 |
8、ZH25-幼专外事交流费用绩效目标表
单位:万元 |
项目编码 | 13040025P00002510160X | 项目名称 | ZH25-幼专外事交流费用 |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中:财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |
|
保证学校对外交流与合作工作健康、有序开展,更好地为建设高水平大学服务
|
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.00 | 15.00 |
|
绩效目标 | 1.保证学校对外交流与合作工作健康、有序开展,更好地为建设高水平大学服务 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 出访人数 | 外出访问人数 | ≤5人 | 计划数据 |
质量指标 | 出访任务完成率 | 出访任务完成率 | ≥100% | 计划数据 |
时效指标 | 按照时间节点完成工作 | 各项绩效目标均按照时间节点完成 | ≤100% | 计划数据 |
成本指标 | 出访总费用 | 出访总费用 | 15万元 | 计划数据 |
效益指标 | 经济效益指标 | 达成合作意向 | 达成合作意向 | ≥100% | 计划数据 |
社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | ≥100% | 问卷调查 |
可持续影响指标 | 成果应用效果 | 成果应用效果 | ≥100% | 问卷调查 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 通过抽查问卷的方式,调查部分群众的满意度 | ≥100% | 问卷调查 |
9、ZH25-幼专学公务用车购置绩效目标表
单位:万元 |
项目编码 | 13040025P00002510156P | 项目名称 | ZH25-幼专学公务用车购置 |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中:财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |
|
"购置一辆业务用车,政府采购率达到100%。 "
|
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|
|
| 18.00 |
绩效目标 | 1.购置一辆业务用车,政府采购率达到100%。
|
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 车辆购置数量 | 车辆购置数量 | 1辆 | 学校年度工作计划 |
质量指标 | 购置合同规范率 | 执行规范的购置合同数/当年购置合同数*100% | 100% | 行业规范
|
成本指标 | 单位车的总成本 | 购一辆车的总费用 | ≤18万元 | 学校年度工作计划
|
时效指标 | 购置计划执行率 | 按照计划及时购买车辆/计划购买车辆*100% | 100% | 学校年度工作计划
|
效益指标 | 经济效益指标 | 政府采购节支率 | (采购汽车市场价值-采购汽车政府采购价值)采购汽车市场价值*100% | ≥2% | 学校年度工作计划
|
可持续影响指标 | 使用年限 | 汽车使用年限 | ≥15年 | 国有资产相关文件规定 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 调查的教职工校满意和较满意人数占调查全部教职工人数的比率 | ≥95% | 调查问卷
|
10、ZH25-幼专学科研经费、毕业生创业就业、教学改革经费绩效目标表
单位:万元 |
项目编码 | 13040025P00002510157B | 项目名称 | ZH25-幼专学科研经费、毕业生创业就业、教学改革经费 |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 266.00 | 其中:财政 资金 | 266.00 | 其他资金 |
|
成为国内高等院校开展教育教学改革的优秀范本。 |
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
60.00 | 120.00 | 180.00 | 266.00 |
绩效目标 | 1.成为国内高等院校开展教育教学改革的优秀范本。 2.成为有效培养优秀党员的标杆性党员党建实训平台。 3.成为“线上+线下”的教育资源宝库。 4.成为切实解决实践教学开展难的有效方案。 5.成为有力介绍教学品牌、教科研成果的重要窗口。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 每年毕业生人数 | 每年毕业生人数 | ≥3500人 | 计划依据 |
数量指标 | 每年毕业生招聘会开展天数 | 每年毕业生招聘会开展天数 | ≥15天 | 计划依据 |
质量指标 | 年展板破损率 | 年展板破损率 | ≤5% | 计划依据 |
成本指标 | 每个毕业生的就业费用 | 每个毕业生的就业费用 | ≤45元 | 计划依据 |
时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 计划依据 |
效益指标 | 社会效益指标 | 年对公众志愿科普讲解 | 年对公众志愿科普讲解 | ≥100次 | 计划依据 |
可持续影响指标 | 持续传播学校教学成果 | 持续传播学校教学成果 | 教学成果有提升 | 计划依据 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生学习体验满意率 | 学生学习体验满意率 | ≥95% | 调查依据 |
11、ZH25-幼专学生宿舍租赁费绩效目标表
单位:万元 |
项目编码 | 13040025P00002510141R | 项目名称 | ZH25-幼专学生宿舍租赁费 |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 1230.00 | 其中:财政 资金 | 1230.00 | 其他资金 |
|
1、保障幼专学生住宿需求
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资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
300.00 | 600.00 | 930.00 | 1230.00 |
绩效目标 | 1.1、保障幼专学生住宿需求 2.2、保障3500名学生住宿需求。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 租赁独立使用面积 | 租赁独立使用面积平方数 | 27000平米 | 租赁合同 |
质量指标 | 资金使用合规率 | 学校按照规定的资金使用范围 支出资金占总支出资金数的比例 | 100% | 政策要求使用范围
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质量指标 | 房屋租赁使用率 | 使用面积点全部租赁面积的比例 | 100% | 实际使用情况
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时效指标 | 拨付资金及时度 | 按照合同要求拨付资金 | 及时 | 租赁合同
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成本指标 | 独立使用租金单价 | 每平米每月单位价格 | 37.9元 | 租赁合同
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效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学生住宿需求 | 保障学生住宿需求 | 有提升 | 行业标准
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社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 单位服务社会能力的提升情况 | 有提升 | 行业标准
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 通过问卷调查,满意和较满意的学生占全部调研人员的比率。 | ≥95% | 调查问卷
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服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 通过问卷调查,满意和较满意的学生人数单位占全部调研人员的比率。 | ≥95% | 调查问卷
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12、ZK-(高校资助)提前2025年中央学生资助补助(冀财教[2024]125号)绩效目标表
单位:万元 |
项目编码 | 13040025P000034100270 | 项目名称 | ZK-(高校资助)提前2025年中央学生资助补助(冀财教[2024]125号) |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 430.00 | 其中:财政 资金 | 430.00 | 其他资金 |
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"完成高校励志奖学金、助学金、服兵役资助资金430万元的支付,使每个应享受励志奖学金、助学金、服兵役资金的学生都得到资助,减少学生的辍学率,是每个学生不因贫困辍学。 "
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资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 215.00 | 215.00 | 430.00 |
绩效目标 | 1.完成高校励志奖学金、助学金、服兵役资助资金430万元的支付,使每个应享受励志奖学金、助学金、服兵役资金的学生都得到资助,减少学生的辍学率,是每个学生不因贫困辍学。
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一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 补贴助学金人数 | 补贴助学金人数 | 1162人 | 参照在校生享受人数
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质量指标 | 补贴标准合规率 | 补贴标准合规率 | 100% | 政策要求
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质量指标 | 补贴对象合规率 | 补贴对象合规率 | 100% | 文件依据
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时效指标 | 及时发放率 | 及时发放资金占应发放比例 | 100% | 历史数据
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成本指标 | 人均助学金补贴标准 | 人均助学金补贴标准 | 3700元/人 | 冀财教【2024】125号
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效益指标 | 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 发放补贴人数 | 1162人 | 政策要求
|
可持续影响指标 | 教学服务能力提升 | 教学服务能力提升 | 有提升 | 学校年度计划
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抽样调查满意学生/抽样调查学生总数 | ≥98% | 问卷调查
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13、ZK-提前2025年现代职业教育质量提升计划资金(冀财教[2024]131号)绩效目标表
单位:万元 |
项目编码 | 13040025P00003210013A | 项目名称 | ZK-提前2025年现代职业教育质量提升计划资金(冀财教[2024]131号) |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 612.00 | 其中:财政 资金 | 612.00 | 其他资金 |
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"完成京东产业学院实训室、计算机系软件测试实训室的建立,满足5000名学生实验实训需求。 "
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资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 300.00 | 400.00 | 612.00 |
绩效目标 | 1.完成京东产业学院实训室、计算机系软件测试实训室的建立,满足5000名学生实验实训需求。
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一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 本次经费安排项目数量 | 本次经费安排项目数量 | 2批 | 项目计划 |
质量指标 | 施工质量合格率 | 施工质量合格率 | 100% | 政策要求 |
时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 文件要求 |
成本指标 | 2025年现代质量教育提升资金经费金额 | 2025年现代质量教育提升资金经费金额 | 612% | 项目计划 |
效益指标 | 社会效益指标 | 教学质量提升率 | 教学质量提升率 | 100% | 文件要求 |
生态效益指标 | 学校保障能力提升情况 | 学校保障能力提升情况 | 100% | 文件要求 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 抽查使用学生满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |
14、ZX25-市级高校生均拨款绩效目标表
单位:万元 |
项目编码 | 13040025P00004010022E | 项目名称 | ZX25-市级高校生均拨款 |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中:财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |
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保持学校的稳定持续发展,更好培养高等教育人才
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资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100.00 | 150.00 | 200.00 |
绩效目标 | 1.保持学校的稳定持续发展,更好培养高等教育人才 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 生均财政拨款金额 | 生均财政拨款金额 | ≥1.2万元/人 | 计划依据 |
质量指标 | 施工质量合格率 | 施工质量合格率 | 100% | 计划依据 |
成本指标 | 项目总安排资金金额 | 项目总安排资金金额 | ≤200万元 | 预算依据 |
时效指标 | 2025年底完成 | 2025年底完成 | 2025年底完成 | 计划依据 |
效益指标 | 社会效益指标 | 培养高素质人才,更好的服务地方经济发展。 | 培养高素质人才,更好的服务地方经济发展。 | 培养高素质人才,更好的服务地方经济发展。 | 历史依据 |
可持续影响指标 | 扩大学校的知名度,培养人才更好的为社会服务。 | 扩大学校的知名度,培养人才更好的为社会服务。 | 扩大学校的知名度,培养人才更好的为社会服务。 | 历史依据 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生对学校的满意度 | 师生对学校的满意度 | ≥90% | 调查依据 |
15、ZX25-市级中等职业教育生均公用经费(教育)绩效目标表
单位:万元 |
项目编码 | 13040025P00003910043M | 项目名称 | ZX25-市级中等职业教育生均公用经费(教育) |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 82.50 | 其中:财政 资金 | 82.50 | 其他资金 |
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"完成2024年中职享受生均经费人数825人,资助金额为1000万元。 "
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资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 45.52 | 65.52 | 82.50 |
绩效目标 | 1.完成2024年中职享受生均经费人数825人,资助金额为1000万元。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 按照要求符合政策的学生数 | 按照国家规定符合生均经费受助学生人数 | 825人 | 参照2024年秋学生人数 |
质量指标 | 资金应补尽补率 | 实际发放资金数占应发放资金数的比例 | 100% | 政策要求 |
质量指标 | 资金使用合规率 | 学校按照规定的资金使用范围 支出资金占总支出资金数的比例 | 100% | 政策要求 |
时效指标 | 资金使用及时率 | 年底前资金及时使用占总资金的比例 | 100% | 历史数据 |
成本指标 | 生均经费资助标准 | 中等职业学校国家生均经费每生每年标准 | 1000元 | 冀财教【2016】1号 |
效益指标 | 可持续影响指标 | 教学服务能力提升 | 教学服务能力提升 | 有提升 | 学校年度计划 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 抽样调查满意学生/抽样调查学生总数 | ≥95% | 调查问卷 |
六、政府采购预算情况
单位政府采购预算
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 单位:万元 |
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额(当年部门预算安排资金) | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
合 计 |
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| 2229.81 | 829.81 |
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| 1400.00 |
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| 2054.81 |
邯郸幼儿师范高等专科学校小计 |
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| 2229.81 | 829.81 |
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| 1400.00 |
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| 2054.81 |
ZH25-幼专运行经费 | 2049.00 | 纸制品 | A07100300 | 箱 | 4000 | 0.02 | 80.00 |
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| 80.00 |
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| 80.00 |
ZH25-幼专运行经费 | 2049.00 | 装修工程 | B07000000 | 平方米 | 10000 | 0.03 | 330.00 |
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| 330.00 |
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| 330.00 |
ZH25-幼专运行经费 | 2049.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 平方米 | 4000 | 0.05 | 200.00 |
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| 200.00 |
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| 200.00 |
ZH25-幼专运行经费 | 2049.00 | 高等教育服务 | C02040000 | 人 | 2000 | 0.26 | 522.00 |
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| 522.00 |
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| 522.00 |
ZH25-幼专运行经费 | 2049.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 5 | 50.00 | 250.00 |
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| 250.00 |
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| 75.00 |
ZH25-幼专学公务用车购置 | 18.00 | 其他车辆 | A02039900 | 辆 | 1 | 18.00 | 18.00 |
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| 18.00 |
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| 18.00 |
ZK-提前2025年现代职业教育质量提升计划资金(冀财教[2024]131号) | 612.00 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 405 | 0.40 | 162.00 | 162.00 |
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| 162.00 |
ZK-提前2025年现代职业教育质量提升计划资金(冀财教[2024]131号) | 612.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 平方米 | 5000 | 0.09 | 450.00 | 450.00 |
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| 450.00 |
ZX25-市级高校生均拨款 | 200.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 平方米 | 3445.8 | 0.05 | 172.29 | 172.29 |
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| 172.29 |
ZX25-市级中等职业教育生均公用经费(教育) | 82.50 | 钢木床类 | A05010101 | 张 | 200 | 0.23 | 45.52 | 45.52 |
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| 45.52 |
注:同一采购目录序号的物品,其单价会因配置规格不同而变动,均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
七、国有资产信息
邯郸幼儿师范高等专科学校上年末固定资产金额为11530.57万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为300.00万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 截止时间:2024-12-31 |
项 目 | 数量 | 价值(金额单位:万元) |
资产总额 |
| 11530.57 |
1、房屋(平方米) | 29643.29 | 4903.31 |
其中:办公用房(平方米) | 3621.27 | 599.00 |
2、车辆(台、辆) | 3 | 94.96 |
3、单价在20万元以上的设备 | 18 | 849.33 |
4、其他固定资产 | 26379 | 5682.97 |
八、名词解释
1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、财政专户管理资金收入:缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
3、单位资金收入:指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入,其中,其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、单位预算支出:包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中:人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出;运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出,以及经营支出和往来支出。
8、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指预算部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10、机关运行经费:是指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。