2026年预算公开
邯郸幼儿师范高等专科学校收支预算
单位预算收支总表
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 预算年度:2026 | 单位:万元 |
序号 | 收入 | 支出 |
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 12064.93 | 一、一般公共服务支出 |
|
2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
|
3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
|
4 | 四、财政专户管理资金收入 | 6499.00 | 四、公共安全支出 |
|
5 | 五、单位资金 |
| 五、教育支出 | 19177.13 |
6 |
|
| 六、科学技术支出 |
|
7 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
8 |
|
| 八、社会保障和就业支出 |
|
9 |
|
| 九、社会保险基金支出 |
|
10 |
|
| 十、卫生健康支出 |
|
11 |
|
| 十一、节能环保支出 |
|
12 |
|
| 十二、城乡社区支出 |
|
13 |
|
| 十三、农林水支出 |
|
14 |
|
| 十四、交通运输支出 |
|
15 |
|
| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
16 |
|
| 十六、商业服务业等支出 |
|
17 |
|
| 十七、金融支出 |
|
18 |
|
| 十八、援助其他地区支出 |
|
19 |
|
| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
20 |
|
| 二十、住房保障支出 |
|
21 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
|
22 |
|
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
|
23 |
|
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
24 |
|
| 二十四、预备费 |
|
25 |
|
| 二十五、其他支出 |
|
26 |
|
| 二十六、转移性支出 |
|
27 |
|
| 二十七、债务还本支出 |
|
28 |
|
| 二十八、债务付息支出 |
|
29 |
|
| 二十九、债务发行费用支出 |
|
30 |
|
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
31 | 本年收入合计 | 18563.93 | 本年支出合计 | 19177.13 |
32 | 上年结转结余 | 613.20 | 年终结转结余 |
|
33 | 收入总计 | 19177.13 | 支出总计 | 19177.13 |
单位预算收入总表
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 预算年度:2026 | 单位:万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |
| 合计 | 19177.13 | 18563.93 | 12064.93 | 6499.00 |
|
|
|
|
| 613.20 |
2 | 205 | 教育支出 | 19177.13 | 18563.93 | 12064.93 | 6499.00 |
|
|
|
|
| 613.20 |
3 | 20503 | 职业教育 | 19177.13 | 18563.93 | 12064.93 | 6499.00 |
|
|
|
|
| 613.20 |
4 | 2050302 | 中等职业教育 | 79.28 | 78.08 | 78.08 |
|
|
|
|
|
| 1.20 |
5 | 2050305 | 高等职业教育 | 19097.85 | 18485.85 | 11986.85 | 6499.00 |
|
|
|
|
| 612.00 |
注:表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。
单位预算支出总表
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 预算年度:2026 | 单位:万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
科目 编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 |
| 合计 | 19177.13 | 10495.25 | 8681.88 |
|
|
|
2 | 205 | 教育支出 | 19177.13 | 10495.25 | 8681.88 |
|
|
|
3 | 20503 | 职业教育 | 19177.13 | 10495.25 | 8681.88 |
|
|
|
4 | 2050302 | 中等职业教育 | 79.28 |
| 79.28 |
|
|
|
5 | 2050305 | 高等职业教育 | 19097.85 | 10495.25 | 8602.60 |
|
|
|
注:表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。
单位预算财政拨款收支总表
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 预算年度:2026 | 单位:万元 |
序号 | 收入 | 支出 |
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | 12064.93 | 一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
2 | 二、政府性基金预算拨款 |
| 二、外交支出 |
|
|
|
|
3 | 三、国有资本经营预算拨款 |
| 三、国防支出 |
|
|
|
|
4 |
|
| 四、公共安全支出 |
|
|
|
|
5 |
|
| 五、教育支出 | 12678.13 | 12678.13 |
|
|
6 |
|
| 六、科学技术支出 |
|
|
|
|
7 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
8 |
|
| 八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
9 |
|
| 九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
10 |
|
| 十、卫生健康支出 |
|
|
|
|
11 |
|
| 十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
12 |
|
| 十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
13 |
|
| 十三、农林水支出 |
|
|
|
|
14 |
|
| 十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
15 |
|
| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
16 |
|
| 十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
17 |
|
| 十七、金融支出 |
|
|
|
|
18 |
|
| 十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
19 |
|
| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
20 |
|
| 二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
21 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
22 |
|
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
23 |
|
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
24 |
|
| 二十四、预备费 |
|
|
|
|
25 |
|
| 二十五、其他支出 |
|
|
|
|
26 |
|
| 二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
27 |
|
| 二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
28 |
|
| 二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
29 |
|
| 二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
30 |
|
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
31 |
|
| 三十一、人行科目 |
|
|
|
|
32 | 本年收入合计 | 12064.93 | 本年支出合计 | 12678.13 | 12678.13 |
|
|
33 | 年初财政拨款结转和结余 | 613.20 | 年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
34 | 一、一般公共预算拨款 | 613.20 |
|
|
|
|
|
35 | 二、政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
36 | 三、国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
37 | 收入总计 | 12678.13 | 支出总计 | 12678.13 | 12678.13 |
|
|
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 预算年度:2026 | 单位:万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 |
| 合计 | 12678.13 | 10495.25 | 2182.88 |
2 | 205 | 教育支出 | 12678.13 | 10495.25 | 2182.88 |
3 | 20503 | 职业教育 | 12678.13 | 10495.25 | 2182.88 |
4 | 2050302 | 中等职业教育 | 79.28 |
| 79.28 |
5 | 2050305 | 高等职业教育 | 12598.85 | 10495.25 | 2103.60 |
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 预算年度:2026 | 单位:万元 |
序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 |
| 合计 | 10495.25 | 9789.31 | 705.94 |
2 | 301 | 工资福利支出 | 8971.88 | 8971.88 |
|
3 | 30101 | 基本工资 | 2605.31 | 2605.31 |
|
4 | 30102 | 津贴补贴 | 350.57 | 350.57 |
|
5 | 30103 | 奖金 | 483.30 | 483.30 |
|
6 | 30107 | 绩效工资 | 2727.88 | 2727.88 |
|
7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 853.31 | 853.31 |
|
8 | 30109 | 职业年金缴费 | 342.85 | 342.85 |
|
9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 338.56 | 338.56 |
|
10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 518.98 | 518.98 |
|
11 | 30113 | 住房公积金 | 698.20 | 698.20 |
|
12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 52.92 | 52.92 |
|
13 | 302 | 商品和服务支出 | 695.00 |
| 695.00 |
14 | 30201 | 办公费 | 41.65 |
| 41.65 |
15 | 30202 | 印刷费 | 8.43 |
| 8.43 |
16 | 30205 | 水费 | 11.91 |
| 11.91 |
17 | 30206 | 电费 | 125.42 |
| 125.42 |
18 | 30207 | 邮电费 | 38.20 |
| 38.20 |
19 | 30208 | 取暖费 | 46.97 |
| 46.97 |
20 | 30209 | 物业管理费 | 22.05 |
| 22.05 |
21 | 30211 | 差旅费 | 172.04 |
| 172.04 |
22 | 30213 | 维修(护)费 | 9.18 |
| 9.18 |
23 | 30216 | 培训费 | 14.29 |
| 14.29 |
24 | 30228 | 工会经费 | 85.72 |
| 85.72 |
25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.78 |
| 4.78 |
26 | 30239 | 其他交通费用 | 3.24 |
| 3.24 |
27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 111.12 |
| 111.12 |
28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 817.43 | 817.43 |
|
29 | 30302 | 退休费 | 772.49 | 772.49 |
|
30 | 30305 | 生活补助 | 34.39 | 34.39 |
|
31 | 30309 | 奖励金 | 1.83 | 1.83 |
|
32 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.72 | 8.72 |
|
33 | 310 | 资本性支出 | 10.94 |
| 10.94 |
34 | 31002 | 办公设备购置 | 10.94 |
| 10.94 |
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 预算年度:2026 | 单位:万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
|
注:无政府性基金预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 预算年度:2026 | 单位:万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
|
注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 预算年度:2026 | 单位:万元 |
序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | “三公”经费小计 | 4.78 | 4.78 |
|
|
2 | 一、因公出国(境)费 |
|
|
|
|
3 | 其中:教学科研人员因公出国(境)费 |
|
|
|
|
4 | 其他因公出国(境)费 |
|
|
|
|
5 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.78 | 4.78 |
|
|
6 | 其中:公务用车购置费 |
|
|
|
|
7 | 公务用车运行维护费 | 4.78 | 4.78 |
|
|
8 | 三、公务接待费 |
|
|
|
|
邯郸幼儿师范高等专科学校2026年单位预算信息公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将邯郸幼儿师范高等专科学校2026年单位预算公开如下:
一、单位职责及机构设置情况
单位职责:
单位职责:
1、坚持社会主义办学方向,贯彻党和国家的教育方针;
2、秉承以人为本的办学理念,落实立德树人的根本任务;
3、承担人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新等基本只能;
4、致力于幼儿教师教育,以培养合格的幼儿教师为主要任务;
5、培养富有爱国情怀和社会责任感,具有健全的人格和开阔的视野,具有良好的职业道德、宽厚的文化基础、扎实的专业能力,具有创新精神和实践能力的应用型和服务型人才;
6、学校主要教育形式为全日制专科教育,适当开展其他形式的办学活动。
机构设置:
单位机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
邯郸幼儿师范高等专科学校 | 事业 | 正处(县)级 | 财政性资金基本保证 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2026年预算收入19177.13万元,其中:一般公共预算收入12064.93万元,基金预算收入0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,财政专户核拨收入6499.00万元,单位资金收入0.00万元,上年结转结余0.00万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映邯郸幼儿师范高等专科学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算19177.13万元,其中基本支出10495.25万元,包括人员经费9789.31万元和日常公用经费705.94万元;项目支出8681.88万元,主要为ZH26-邯郸幼专校内资助294万元;ZH26-幼专绩效奖1190万元;ZH26-幼专实训室建设600万元;ZH26-幼专事业发展经费2785万元;ZH26-幼专思政、党建、心理、纪检、扶贫经费115万元;ZH26-幼专外事交流经费15万元;ZH26-幼专学生宿舍租赁费1500万元;ZK-(高校资助)提前2026年中央学生资助补助(冀财教[2025]116号)547万元;ZK-(中职奖学金教育)2025年中央学生资助补助(冀财教[2025]50号)1.2万元;ZK-(中职免学费教育)提前2026年中央学生资助补助经费(冀财教[2025]116号66万元;ZK-(中职助学金教育)提前2026年中央学生资助补助经费(冀财教[2025]116号)12.08万元;ZK-提前2025年现代职业教育质量提升计划资金(冀财教[2024]131号)612万元;ZK-提前2026年现代职业教育质量提升计划资金(冀财教[2025]118号)675万元;ZX26-市级高校生均拨款200万元;ZX26-市级中等职业教育生均公用经费69.6万元等项目。
3、比上年增减情况
2026年预算收支安排19177.13万元,较2025年预算增加2911.39万元,其中:基本支出增加854.01万元,主要为人员经费支出增加827.24万元,日常公用经费增加26.77万元。项目支出增加2057.38万元,主要为ZH26-邯郸幼专校内资助64万元;ZH25-幼专学生宿舍租赁费270万元,ZX26-市级中等职业教育生均公用经费69.6万元;ZK-(高校资助)提前2026年中央学生资助补助(冀财教[2025]116号)117万元;ZH26-幼专事业发展经费1536.78万元,合计增加2057.38万元。
三、机关运行经费安排情况
2026年,我单位机关运行经费共计安排705.94万元,主要用于办公用品和办公设备购置、水、电、邮电费、办公取暖费、 物业管理费、日常维修维护、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、印刷费、培训费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2026年,我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.78万元,其中因公出国(境)费0.00万元;公务用车购置及运维费4.78万元(其中:公务用车购置费为0.00万元,公务用车运维费4.78万元);公务接待费0.00万元。与2025年相比减少0.11万元,增减变化的主要原因是2026年预算中减少0.11万元公务用车运维费。
五、单位项目预算安排情况及绩效目标
1、ZH26-邯郸幼专校内资助绩效目标表
单位:万元 |
项目编码 | 13040026P00002510256F | 项目名称 | ZH26-邯郸幼专校内资助 |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 294.00 | 其中:财政 资金 | 294.00 | 其他资金 |
|
用于困难学生补助。 |
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
73.50 | 147.00 | 220.50 | 294.00 |
绩效目标 | 1.2、保证在校学生中家庭经济困难学生勤工俭学岗位补贴的发放。 2.1、实现一、二年级学生总数的35%享受到奖学金; |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 校内助学金实际受助学生数 | 校内助学金实际受助学生数 | 4200人 | 在校学生数
|
质量指标 | 符合资助政策标准达标率 | 符合资助政策标准达标率 | 100% | 文件要求 |
时效指标 | 及时发放率 | 及时发放资金占应发放比例 | 100% | 历史数据 |
成本指标 | 每个资助学生实际发放标准 | 每个资助学生实际发放标准 | 700元 | 冀财教【2018】18号
|
效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | 4200人 | 冀财教【2018】18号
|
可持续影响指标 | 教学服务能力提升 | 教学服务能力提升 | 有提升 | 冀财教【2018】18号
|
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生满意度 | 资助学生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |
2、ZH26-幼专绩效奖绩效目标表
单位:万元 |
项目编码 | 13040026P00002510236P | 项目名称 | ZH26-幼专绩效奖 |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 1190.00 | 其中:财政 资金 | 1190.00 | 其他资金 |
|
提高教职工的工作积极性 |
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
300.00 | 1000.00 | 1190.00 |
|
绩效目标 | 1.按时按规发放奖励性工资,保障教职工利益 2.稳定教师队伍,提高教职工的工作积极性; |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 发放教职工人数 | 发放教职工人数 | 441人 | 计划依据 |
质量指标 | 教职工工作积极性提高率 | 教职工工作积极性提高率 | 100% | 计划依据 |
时效指标 | 完成日期 | 完成日期 | 12月31日前 | 计划依据 |
成本指标 | 人均发放奖励性绩效金额 | 人均发放奖励性绩效金额 | 2.7万元 | 历史依据 |
效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师地位,稳定教师队伍 | 提高教师地位,稳定教师队伍 | 提高教师地位,稳定教师队伍 | 历史依据 |
可持续影响指标 | 扩大高校影响力 | 扩大高校影响力 | 扩大高校影响力 | 历史依据 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工满意度 | ≥95% | 问卷调查 |
3、ZH26-幼专实训室建设绩效目标表
单位:万元 |
项目编码 | 13040026P00002510234G | 项目名称 | ZH26-幼专实训室建设 |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中:财政 资金 | 600.00 | 其他资金 |
|
建设15个系部专业实训室。 |
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
150.00 | 300.00 | 600.00 |
|
绩效目标 | 1.2、满足学生上课及实训需求。 2.1、完成各系部实训室建设, |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 建设一批专业实训室 | 建设一批专业实训室 | 1批 | 学校十四五规划 |
质量指标 | 产品合格率 | 产品合格率 | 100% | 学校十四五规划 |
时效指标 | 完成日期 | 完成日期 | 12月31日前 | 学校十四五规划 |
成本指标 | 专业实训室成本 | 专业实训室成本 | 600万元 | 学校十四五规划 |
效益指标 | 可持续影响指标 | 实训室使用年限 | 实训室使用年限 | 10年 | 学校十四五规划 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95问卷调查 | 学校十四五规划 |
4、ZH26-幼专事业发展经费绩效目标表
单位:万元 |
项目编码 | 13040026P000025102573 | 项目名称 | ZH26-幼专事业发展经费 |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 2785.00 | 其中:财政 资金 | 2785.00 | 其他资金 |
|
学校事业发展经费。 |
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
690.00 | 1380.00 | 2070.00 | 2785.00 |
绩效目标 | 1.丰富大学生活动,提高我校学生日常管理水平。 2.保障学校教育工作正常进行,优化稳定教师队伍,减少师资流失。师资流失小于2%; |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 学校教师人数 | 学校教师人数 | 480人 | 学校实际人数 |
质量指标 | 学校正常运转率 | 学校正常运转率 | 100% | 文件依据 |
时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 100% | 文件依据 |
成本指标 | 电费单价 | 电费单价 | 0.52元 | 文件依据 |
效益指标 | 社会效益指标 | 学校保障能力提升情况 | 学校保障能力提升情况 | 100% | 文件依据 |
经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | 100% | 文件依据 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |
5、ZH26-幼专思政、党建、心理、纪检、扶贫经费绩效目标表
单位:万元 |
项目编码 | 13040026P00002510238Y | 项目名称 | ZH26-幼专思政、党建、心理、纪检、扶贫经费 |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 115.00 | 其中:财政 资金 | 115.00 | 其他资金 |
|
用于学校思政、党建、心理等项目。 |
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
30.00 | 60.00 | 110.00 | 115.00 |
绩效目标 | 1.2、完成思政基金25.5万元支付,加强我院思政教师队伍建设,提升我院思想政治理论课教学质量和水平。
2.1、党建、心理等专项经费; |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 发放思政教师津贴人数 | 发放思政教师津贴人数 | 34人 | 行业标准 |
质量指标 | 在职思政教师考核合格率 | 在职思政教师考核合格率 | 100% | 行业标准 |
时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 行业标准 |
成本指标 | 思政津贴覆盖月数 | 思政津贴覆盖月数 | 12月 | 行业标准 |
成本指标 | 思政教师每月发放标准 | 思政教师每月发放标准 | 1000元 | 行业标准 |
效益指标 | 可持续影响指标 | 思政教师工作积极性 | 思政教师工作积极性 | 有提升 | 行业标准 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 思政教师满意度 | 思政教师满意度 | 100% | 问卷调查 |
6、ZH26-幼专外事交流经费绩效目标表
单位:万元 |
项目编码 | 13040026P00002510239J | 项目名称 | ZH26-幼专外事交流经费 |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中:财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |
|
外事交流办公费 |
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
4.00 | 7.00 | 11.00 | 15.00 |
绩效目标 | 1.保证学校对外交流与合作工作健康、有序开展,更好地为建设高水平大学服务 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 出访人数 | 外出访问人数 | ≤5人 | 计划数据 |
质量指标 | 出访任务完成率 | 出访任务完成率 | 100% | 计划数据 |
时效指标 | 按照时间节点完成工作 | 各项绩效目标均按照时间节点完成 | 100% | 计划数据 |
成本指标 | 人均出访成本 | 人均出访成本 | 3万元 | 计划数据 |
效益指标 | 经济效益指标 | 达成合作意向 | 达成合作意向 | 100% | 计划数据 |
社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | 100% | 问卷调查 |
可持续影响指标 | 成果应用效果 | 成果应用效果 | 100% | 问卷调查 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | 100% | 问卷调查 |
7、ZH26-幼专学生宿舍租赁费绩效目标表
单位:万元 |
项目编码 | 13040026P000025102354 | 项目名称 | ZH26-幼专学生宿舍租赁费 |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500.00 | 其中:财政 资金 | 1500.00 | 其他资金 |
|
保障5000名学生住宿需求 |
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
300.00 | 800.00 | 1500.00 |
|
绩效目标 | 1.2、保障5000名学生住宿需求 2.1、保障幼专学生住宿需求 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 租赁独立使用面积 | 租赁独立使用面积平方米 | 27000平方米 | 租赁合同 |
质量指标 | 资金使用合规率 | 学校资金使用合规率 | 100% | 政策要求 |
时效指标 | 拨付资金及时度 | 按照合同要求使用资金 | 及时 | 租赁合同 |
成本指标 | 独立使用租金单价 | 独立使用租金单价 | 37.9元 | 租赁合同 |
效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学生住宿需求 | 保障学生住宿需求 | 有提升 | 行业标准 |
社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 单位服务社会能力提升情况 | 有提升 | 行业标准 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | 95% | 问卷调查 |
8、ZK-(高校资助)提前2026年中央学生资助补助(冀财教[2025]116号)绩效目标表
单位:万元 |
项目编码 | 13040026P006853100069 | 项目名称 | ZK-(高校资助)提前2026年中央学生资助补助(冀财教[2025]116号) |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 547.00 | 其中:财政 资金 | 547.00 | 其他资金 |
|
完成高校励志奖学金、助学金、服兵役资助资金430万元的支付,使每个应享受励志奖学金、助学金、服兵役资金的学生都得到资助,减少学生的辍学率,是每个学生不因贫困辍学。 |
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 547.00 |
|
|
绩效目标 | 1.完成高校励志奖学金、助学金、服兵役资助资金430万元的支付,使每个应享受励志奖学金、助学金、服兵役资金的学生都得到资助,减少学生的辍学率,是每个学生不因贫困辍学。
|
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 补贴助学金人数 | 补贴助学金人数 | 1478人 | 参照在校生享受人数
|
质量指标 | 补贴标准合规率 | 补贴标准合规率 | 100% | 政策要求
|
质量指标 | 补贴对象合规率 | 补贴对象合规率 | 100% | 文件依据
|
时效指标 | 及时发放率 | 及时发放资金占应发放比例 | 100% | 历史数据
|
成本指标 | 人均助学金补贴标准 | 人均助学金补贴标准 | 3700元/人 | 冀财教【2024】125号
|
效益指标 | 经济效益指标 | 发放补贴人数 | 发放补贴人数 | 1478人 | 政策要求
|
社会效益指标 | 教学服务能力提升 | 教学服务能力提升 | 有提升 | 学校年度计划
|
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抽样调查满意学生/抽样调查学生总数 | ≥98% | 问卷调查
|
9、ZK-(中职奖学金教育)2025年中央学生资助补助(冀财教[2025]50号)绩效目标表
单位:万元 |
项目编码 | 13040025P000034100393 | 项目名称 | ZK-(中职奖学金教育)2025年中央学生资助补助(冀财教[2025]50号) |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中:财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |
|
中职奖学金 |
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
绩效目标 | 1.完成国家奖学金发放,让学生努力学习 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 中等职业学校国家奖学获奖人数 | 中等职业学校国家奖学获奖人数 | 2人 | 奖学金发放办法 |
质量指标 | 奖学金发放到位率(%) | 奖学金发放到位率(%) | 100% | 奖学金发放办法 |
时效指标 | 对符合奖励标准的学生按时发放优秀奖学金 | 对符合奖励标准的学生按时发放优秀奖学金 | 100% | 奖学金发放办法 |
成本指标 | 对符合条件学生人次给予奖学金的平均金额 | 对符合条件学生人次给予奖学金的平均金额 | 6000元 | 奖学金发放办法 |
效益指标 | 社会效益指标 | 学生上学率(%) | 获得奖学金学生上学率(%) | 100% | 奖学金发放办法 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获奖学生满意 | 获得奖学金学生满意度 | ≥98% | 奖学金发放办法 |
10、ZK-(中职免学费教育)提前2026年中央学生资助补助经费(冀财教[2025]116号)绩效目标表
单位:万元 |
项目编码 | 13040026P00E88J100178 | 项目名称 | ZK-(中职免学费教育)提前2026年中央学生资助补助经费(冀财教[2025]116号) |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.00 | 其中:财政 资金 | 66.00 | 其他资金 |
|
保证学校正常运转,保证教育教学正常进行 |
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
20.00 | 66.00 |
|
|
绩效目标 | 1.保证学校正常运转,保证教育教学正常进行 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 补贴学生人数 | 补贴学生人数 | 660人 | 政策依据 |
质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% | 政策依据 |
时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 政策依据 |
成本指标 | 免学费补助标准 | 免学费补助标准 | 1000元/人 | 政策依据 |
效益指标 | 经济效益指标 | 保障学生正常完成学业 | 保障学生正常完成学业 | 100% | 政策依据 |
社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 100% | 政策依据 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在校师生满意度 | 在校师生满意度 | ≥98% | 政策依据 |
11、ZK-(中职助学金教育)提前2026年中央学生资助补助经费(冀财教[2025]116号)绩效目标表
单位:万元 |
项目编码 | 13040026P00E88J10018U | 项目名称 | ZK-(中职助学金教育)提前2026年中央学生资助补助经费(冀财教[2025]116号) |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.08 | 其中:财政 资金 | 12.08 | 其他资金 |
|
保证学生正常学习和生活 |
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 12.08 |
|
|
绩效目标 | 1.保证学校正常运转,保证教育教学正常进行 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 受资助贫困学生人数
| 受资助贫困学生人数
| 105人 | 政策依据 |
质量指标 | 资助经费发放到位率
| 资助经费发放到位率
| 100% | 政策依据 |
时效指标 | 资金发放及时率
| 资金发放及时率
| 100% | 政策依据 |
成本指标 | 资助贫困学生标准 | 资助贫困学生标准 | 1150元/人 | 政策依据 |
效益指标 | 经济效益指标 | 困难学生经济改善率 | 困难学生经济改善率 | 100% | 政策依据 |
社会效益指标 | 保障困难家庭学生学习任务完成率 | 保障困难家庭学生学习任务完成率 | 100% | 政策依据 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度 | 受资助学生满意度 | ≥98% | 政策依据 |
12、ZK-提前2025年现代职业教育质量提升计划资金(冀财教[2024]131号)绩效目标表
单位:万元 |
项目编码 | 13040025P00003210013A | 项目名称 | ZK-提前2025年现代职业教育质量提升计划资金(冀财教[2024]131号) |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 612.00 | 其中:财政 资金 | 612.00 | 其他资金 |
|
"完成京东产业学院实训室、计算机系软件测试实训室的建立,满足5000名学生实验实训需求。 "
|
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
200.00 | 300.00 | 612.00 |
|
绩效目标 | 1.完成京东产业学院实训室、计算机系软件测试实训室的建立,满足5000名学生实验实训需求。
|
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 本次经费安排项目数量 | 本次经费安排项目数量 | 2批 | 项目计划 |
质量指标 | 施工质量合格率 | 施工质量合格率 | 100% | 政策要求 |
时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 文件要求 |
成本指标 | 2025年现代质量教育提升资金经费金额 | 2025年现代质量教育提升资金经费金额 | 612% | 项目计划 |
效益指标 | 社会效益指标 | 教学质量提升率 | 教学质量提升率 | 100% | 文件要求 |
生态效益指标 | 学校保障能力提升情况 | 学校保障能力提升情况 | 100% | 文件要求 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 抽查使用学生满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |
13、ZK-提前2026年现代职业教育质量提升计划资金(冀财教[2025]118号)绩效目标表
单位:万元 |
项目编码 | 13040026P0045L110012B | 项目名称 | ZK-提前2026年现代职业教育质量提升计划资金(冀财教[2025]118号) |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 675.00 | 其中:财政 资金 | 675.00 | 其他资金 |
|
新建实训室、机房改造、教室改造。 |
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
168.75 | 337.50 | 600.00 | 675.00 |
绩效目标 | 1.完成本年高职享受生均经费人数563人,资助金额为675万元。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 按照要求符合政策的学生数 | 按照国家规定符合生均经费受助学生人数 | 563人 | 参照在校生人数 |
质量指标 | 资金应补尽补率 | 实际发放资金数占应发放资金数的比例 | 100% | 政策要求 |
质量指标 | 资金使用合规率 | 学校按照规定的资金使用范围 支出资金占总支出资金数的比例 | 100% | 政策要求 |
时效指标 | 完成日期 | 12月31日前完成 | 及时 | 历史数据 |
成本指标 | 生均经费资助标准 | 高等职业学校国家生均经费每生每年标准 | 1.2万元 | 冀财教【2014】232号 |
效益指标 | 社会效益指标 | 教学服务能力提升 | 教学服务能力提升 | 有提升 | 学院年度工作计划 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 抽样调查满意学生/抽样调查学生总数 | ≥95% | 问卷调查 |
14、ZX26-市级高校生均拨款绩效目标表
单位:万元 |
项目编码 | 13040026P00685310017Q | 项目名称 | ZX26-市级高校生均拨款 |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中:财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |
|
用于学校大型修缮。 |
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
50.00 | 100.00 | 150.00 | 200.00 |
绩效目标 | 1.完成2025年高职享受生均经费人数167人,资助金额为200万元。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 按照要求符合政策的学生数 | 按照要求符合政策的学生数 | 167人 | 参照学校2024年秋季学生人数 |
质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% | 政策要求 |
时效指标 | 资金使用及时率 | 资金使用及时率 | 100% | 历史数据
|
成本指标 | 生均经费资助标准 | 生均经费资助标准 | 12000元 | 冀财教【2014】232号
|
效益指标 | 可持续影响指标 | 教学服务能力提升 | 教学服务能力提升 | 有提升 | 学校年度计划
|
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 学生抽样调查满意度 | ≥95% | 问卷调查 |
15、ZX26-市级中等职业教育生均公用经费绩效目标表
单位:万元 |
项目编码 | 13040026P005819100031 | 项目名称 | ZX26-市级中等职业教育生均公用经费 |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 69.60 | 其中:财政 资金 | 69.60 | 其他资金 |
|
采购大名校区上下床。 |
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
10.00 | 25.00 | 45.00 | 69.60 |
绩效目标 | 1.完成2026年中职享受生均经费人数696人,资助金额为69.6万元。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 按照要求符合政策的学生数 | 按照要求符合政策的学生数 | 696人 | 学校在校生人数 |
质量指标 | 资金应补尽补率 | 资金应补尽补率 | 100% | 政策要求 |
质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% | 政策要求 |
时效指标 | 资金使用及时率 | 资金使用及时率 | 100% | 历史数据 |
成本指标 | 生均经费资助标准 | 生均经费资助标准 | 1000元 | 文件要求 |
效益指标 | 可持续影响指标 | 教学服务能力提升 | 教学服务能力提升 | 有提升 | 学校年度计划 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 学生抽样调查满意度 | ≥95% | 问卷调查 |
六、政府采购预算情况
单位政府采购预算
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 单位:万元 |
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额(当年部门预算安排资金) | 2026年 预留中 小微企 业份额 |
项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 |
合 计 |
|
|
|
|
|
| 3717.60 | 944.60 |
|
| 2161.00 |
| 612.00 |
| 3717.60 |
邯郸幼儿师范高等专科学校小计 |
|
|
|
|
|
| 3717.60 | 944.60 |
|
| 2161.00 |
| 612.00 |
| 3717.60 |
ZK-提前2025年现代职业教育质量提升计划资金(冀财教[2024]131号) | 612.00 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 500 | 0.32 | 162.00 |
|
|
|
|
| 162.00 |
| 162.00 |
ZK-提前2025年现代职业教育质量提升计划资金(冀财教[2024]131号) | 612.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 平方米 | 7500 | 0.06 | 450.00 |
|
|
|
|
| 450.00 |
| 450.00 |
ZH26-幼专实训室建设 | 600.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 15 | 40.00 | 600.00 |
|
|
| 600.00 |
|
|
| 600.00 |
ZH26-幼专事业发展经费 | 2785.00 | 其他图书档案设备 | A02049900 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 |
|
|
| 5.00 |
|
|
| 5.00 |
ZH26-幼专事业发展经费 | 2785.00 | 绘图仪 | A02100108 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 |
|
|
| 20.00 |
|
|
| 20.00 |
ZH26-幼专事业发展经费 | 2785.00 | 其他数字、模拟仪表及功率计 | A02110199 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 |
|
|
| 10.00 |
|
|
| 10.00 |
ZH26-幼专事业发展经费 | 2785.00 | 植物标本 | A03040400 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 |
|
|
| 20.00 |
|
|
| 20.00 |
ZH26-幼专事业发展经费 | 2785.00 | 其他图书 | A04019900 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 |
|
|
| 20.00 |
|
|
| 20.00 |
ZH26-幼专事业发展经费 | 2785.00 | 其他资料 | A04039900 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 |
|
|
| 20.00 |
|
|
| 20.00 |
ZH26-幼专事业发展经费 | 2785.00 | 其他用具 | A05029900 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 |
|
|
| 10.00 |
|
|
| 10.00 |
ZH26-幼专事业发展经费 | 2785.00 | 其他装具 | A05039900 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 |
|
|
| 20.00 |
|
|
| 20.00 |
ZH26-幼专事业发展经费 | 2785.00 | 教具 | A05040403 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 |
|
|
| 20.00 |
|
|
| 20.00 |
ZH26-幼专事业发展经费 | 2785.00 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | A07090299 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 |
|
|
| 20.00 |
|
|
| 20.00 |
ZH26-幼专事业发展经费 | 2785.00 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | A07099900 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 |
|
|
| 30.00 |
|
|
| 30.00 |
ZH26-幼专事业发展经费 | 2785.00 | 纸浆 | A07100100 | 项 | 1 | 59.00 | 59.00 |
|
|
| 59.00 |
|
|
| 59.00 |
ZH26-幼专事业发展经费 | 2785.00 | 纸及纸板 | A07100200 | 项 | 1 | 46.00 | 46.00 |
|
|
| 46.00 |
|
|
| 46.00 |
ZH26-幼专事业发展经费 | 2785.00 | 纸制品 | A07100300 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 |
|
|
| 30.00 |
|
|
| 30.00 |
ZH26-幼专事业发展经费 | 2785.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 年 | 1 | 80.00 | 80.00 |
|
|
| 80.00 |
|
|
| 80.00 |
ZH26-幼专事业发展经费 | 2785.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 年 | 1 | 141.00 | 141.00 |
|
|
| 141.00 |
|
|
| 141.00 |
ZH26-幼专事业发展经费 | 2785.00 | 高等教育服务 | C02040000 | 项 | 1 | 400.00 | 400.00 |
|
|
| 400.00 |
|
|
| 400.00 |
ZH26-幼专事业发展经费 | 2785.00 | 高等教育服务 | C02040000 | 项 | 1 | 120.00 | 120.00 |
|
|
| 120.00 |
|
|
| 120.00 |
ZH26-幼专事业发展经费 | 2785.00 | 高等教育服务 | C02040000 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 |
|
|
| 100.00 |
|
|
| 100.00 |
ZH26-幼专事业发展经费 | 2785.00 | 高等教育服务 | C02040000 | 项 | 1 | 130.00 | 130.00 |
|
|
| 130.00 |
|
|
| 130.00 |
ZH26-幼专事业发展经费 | 2785.00 | 高等教育服务 | C02040000 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 |
|
|
| 60.00 |
|
|
| 60.00 |
ZH26-幼专事业发展经费 | 2785.00 | 高等教育服务 | C02040000 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 |
|
|
| 200.00 |
|
|
| 200.00 |
ZK-提前2026年现代职业教育质量提升计划资金(冀财教[2025]118号) | 675.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 套 | 12 | 56.25 | 675.00 | 675.00 |
|
|
|
|
|
| 675.00 |
ZX26-市级高校生均拨款 | 200.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 年 | 200 | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
|
|
|
|
|
| 200.00 |
ZX26-市级中等职业教育生均公用经费 | 69.60 | 钢木床类 | A05010101 | 件 | 66 | 0.25 | 16.50 | 16.50 |
|
|
|
|
|
| 16.50 |
ZX26-市级中等职业教育生均公用经费 | 69.60 | 钢木床类 | A05010101 | 件 | 212.4 | 0.25 | 53.10 | 53.10 |
|
|
|
|
|
| 53.10 |
注:同一采购目录序号的物品,其单价会因配置规格不同而变动,均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
七、国有资产信息
邯郸幼儿师范高等专科学校上年末固定资产金额为0.00万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 截止时间:2025-12-31 |
项 目 | 数量 | 价值(金额单位:万元) |
|
|
|
注:无固定资产占用情况,空表列示。
八、名词解释
1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、财政专户管理资金收入:缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
3、单位资金收入:指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入,其中,其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、单位预算支出:包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中:人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出;运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出,以及经营支出和往来支出。
8、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指预算部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10、机关运行经费:是指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。